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平成30年度当初予算説明書案(特別会計・企業会計)( 5,447キロバイト) 平成30年度予算 | 岡崎市ホームページ

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全文

(1)

平成

30

年度

特別会計・企業会計予算説明書

(2)
(3)

特 別 会 計

簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113

介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135

継続契約集合支払特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175

額田北部診療所特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187

こども発達医療センター特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 231

豊富財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241

宮崎財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255

形埜財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269

企 業 会 計

病院事業会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283

(4)
(5)
(6)
(7)

(歳

入)

1 分担金及び負担金 17,466 2,235 15,231 2 使用料及び手数料 62,953 63,929 △976 3 繰入金 360,030 315,078 44,952

4 繰越金 1 1 0

5 諸収入 1 1 0

6 市債 160,800 170,500 △9,700

歳入歳出予算事項別明細書

(8)

(歳

出)

1 総務費 64,641 61,270 3,371 2 施設管理費 153,272 135,210 18,062 3 施設建設費 201,723 188,916 12,807 4 公債費 181,115 165,848 15,267

5 予備費 500 500 0

千円

款 本年度予算額 比 較

千円

(9)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

27 64,614 62,935 90,337 160,800 19,686 21,237 181,115 500 一 般 財 源 千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

(歳

出)

1 総務費 64,641 61,270 3,371 2 施設管理費 153,272 135,210 18,062 3 施設建設費 201,723 188,916 12,807 4 公債費 181,115 165,848 15,267

5 予備費 500 500 0

千円

款 本年度予算額 比 較

千円

(10)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

17,466千円 646千円

千円

1款

分担金及び負担金

1項

分担金

1 簡易水道事業分担金 646 1,035 △389

1款

分担金及び負担金

17,466千円

646 1,035 △389

2項

負担金

16,820千円

1 工事負担金 16,820 1,200 15,620

16,820 1,200 15,620 計

2款

使用料及び手数料

62,953千円

1項

使用料

62,935千円

1 簡易水道料金 62,927 63,897 △970

2 諸使用料 8 8 0

(11)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

簡易水道事業 646

1 〇上下水道局サービス課

分担金 ・簡易水道事業分担金 646

工事負担金 16,820

1 〇上下水道局サービス課

・工事負担金 1,200

〇上下水道局水道工事課

・工事負担金 15,620

現年分 62,687

1 〇上下水道局サービス課

・現年分 62,687

滞納繰越分 240

2 〇上下水道局サービス課

・滞納繰越分 240

諸使用料 8

1 〇上下水道局総務課

・行政財産目的外使用料 8

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

17,466千円 646千円

千円

1款

分担金及び負担金

1項

分担金

1 簡易水道事業分担金 646 1,035 △389

1款

分担金及び負担金

17,466千円

646 1,035 △389

2項

負担金

16,820千円

1 工事負担金 16,820 1,200 15,620

16,820 1,200 15,620 計

2款

使用料及び手数料

62,953千円

1項

使用料

62,935千円

1 簡易水道料金 62,927 63,897 △970

2 諸使用料 8 8 0

(12)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

62,953千円 18千円

千円

2款

使用料及び手数料

2項

手数料

1 工事審査手数料 18 24 △6

3款

繰入金

360,030千円

18 24 △6

1項

一般会計繰入金

360,030千円

1 一般会計繰入金 360,030 315,078 44,952

4款

繰越金

1千円

360,030 315,078 44,952

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

5款

諸収入

1千円

1 1 0

1項

雑入

1千円

(13)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

工事審査手数 18

1 〇上下水道局サービス課

料 ・工事審査手数料 18

一般会計繰入 360,030

1 〇上下水道局総務課

金 ・一般会計繰入金 357,802

〇上下水道局サービス課

・一般会計繰入金 8

〇上下水道局水道工事課

・一般会計繰入金 2,220

前年度繰越金 1

1 〇上下水道局総務課

・(存目) 1

雑入 1

1 〇上下水道局総務課

・消費税及び地方消費税還付金 1 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

62,953千円 18千円

千円

2款

使用料及び手数料

2項

手数料

1 工事審査手数料 18 24 △6

3款

繰入金

360,030千円

18 24 △6

1項

一般会計繰入金

360,030千円

1 一般会計繰入金 360,030 315,078 44,952

4款

繰越金

1千円

360,030 315,078 44,952

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

5款

諸収入

1千円

1 1 0

1項

雑入

1千円

1 雑入 1 1 0

1 1 0

(14)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

160,800千円 160,800千円

千円

6款

市債

1項

市債

1 簡易水道事業債 160,800 170,500 △9,700

(15)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

簡易水道事業 160,800

1 〇上下水道局総務課

債 ・簡易水道事業費借入金 160,800 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

160,800千円 160,800千円

千円

6款

市債

1項

市債

1 簡易水道事業債 160,800 170,500 △9,700

(16)

千円 千円

64,641千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

64,641千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

61,246

1 一般管理費 64,617 3,371 27 64,590 使用料及び

手数料 26 諸収入

1

24 24

2 過年度支出 24 0

61,270

64,641 3,371

計 0 0 27 64,614

2款

施設管理費

153,272千円

153,272千円

1項

維持管理費

135,210

(17)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

17 旅費

9 〇上下水道局総務課

1 公営企業会計移行事業 570 157

役務費 12

570 ・公営企業会計移行業務

財務会計システム構築委託料 570 600

委託料 13

2 共通費 51,824

63,843 負担金補助及

19 ・共通事務費 51,824

普通旅費 17

び交付金 水道賠償責任保険料 102

建物総合損害共済保険料 55 固定資産台帳作成委託料 30 簡易水道施設維持管理費負担金 51,560 簡易水道協会負担金 50 三河山間地域水道連盟負担金 10 〇上下水道局サービス課

1 共通費 3,205

3,205 ・共通事務費

簡易水道料金徴収事務負担金 3,205 〇上下水道局水道工事課

1 公営企業会計移行事業 9,018 9,018 ・公営企業会計移行業務

事業変更認可申請書作成業務負担金 9,018

24 償還金利子及

23 〇上下水道局サービス課

び割引料 1 共通費 24

24 ・過年度過誤納金払戻業務

簡易水道料金過誤納金払戻金 24

7,277 需用費

11 〇上下水道局サービス課

1 水道施設維持管理事業 2,166 25,523

役務費 12

千円 千円

64,641千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

64,641千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

61,246

1 一般管理費 64,617 3,371 27 64,590 使用料及び

手数料 26 諸収入

1

24 24

2 過年度支出 24 0

61,270

64,641 3,371

計 0 0 27 64,614

2款

施設管理費

153,272千円

153,272千円

1項

維持管理費

135,210

(18)

千円 千円 千円 千円 千円 千円

153,272千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

2款

施設管理費

1項

維持管理費

153,272千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金

繰入金 8

135,210

153,272 18,062

計 0 0 62,935 90,337

3款

施設建設費

201,723千円

201,723千円

(19)

千円 千円

区 分 節

説 明

金 額

51 使用料及び賃

14 水道メーター取替材料費 12

借料 〇上下水道局水道工事課

1 水道施設維持管理事業 11,068 53,055

工事請負費 15

11,068 ・簡易水道施設維持管理業務

施設保守委託料 2,697 784

原材料費

16 交通誘導警備委託料 567

漏水調査委託料 1,483 給水施設修繕工事請負費 300 26,301

負担金補助及

19 配水施設修繕工事請負費 3,917 舗装復旧工事請負費 1,800

び交付金 施設補修材料費 304

〇上下水道局水道浄水課 17,830

繰出金 28

1 水道施設維持管理事業 136,915 136,915 ・簡易水道施設維持管理業務

消耗品費 3,797

燃料費 412

機械器具修繕料 2,010

建物修繕料 150

工作物修繕料 250

水質検査手数料 25,511 簡易水道施設維持管理費(役務費) 12 簡易水道施設維持管理費(委託料) 1,202 施設管理委託料 4,252 水質検査委託料 4,028 機器保守委託料 1,086 アスベスト分析調査委託料 287 実施設計委託料 2,970

土地賃借料 51

施設整備工事請負費 46,298

施設補修材料費 468

雨山ダム水源管理負担金 2,060 簡易水道施設維持管理費負担金 24,241 継続契約集合支払特別会計繰出金 17,830 2 水道施設耐震化事業 3,123

3,123 ・簡易水道施設耐震化検討業務

耐震診断委託料 3,123 千円 千円 千円 千円 千円 千円

153,272千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

2款

施設管理費

1項

維持管理費

153,272千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金

繰入金 8

135,210

153,272 18,062

計 0 0 62,935 90,337

3款

施設建設費

201,723千円

201,723千円

(20)

千円 千円

201,723千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

3款

施設建設費

1項

施設建設費

201,723千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

分担金及び 負担金

17,466 繰入金

2,220

188,916

201,723 12,807

計 0 160,800 19,686 21,237

4款

公債費

181,115千円

181,115千円

1項

公債費

144,131

1 元金 161,564 17,433 161,564

21,717 19,551

(21)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

197,543 工事請負費

15 ・配水管布設業務 3,150

配水管布設工事請負費 3,150 1,663

負担金補助及

19 〇上下水道局水道工事課

び交付金 1 水道施設整備事業 118,000 118,000 ・水道管布設・布設替業務

配水管整備工事請負費 118,000 〇上下水道局水道浄水課

1 水道施設更新事業 80,573 26,890 ・老朽化施設更新業務(宮崎地区)

施設改良工事請負費 25,227 雨山ダム長寿命化計画策定負担金 1,663

22,198 ・老朽化施設更新業務(北部地区)

施設改良工事請負費 22,198 26,319 ・老朽化施設更新業務(峰川地区)

施設改良工事請負費 26,319 2,649 ・老朽化施設更新業務(鳥川地区)

施設改良工事請負費 2,649 2,517 ・老朽化施設更新業務(夏山地区)

実施設計委託料 2,517

161,564 償還金利子及

23 〇上下水道局総務課

び割引料 1 共通費 161,564

161,564 ・市債償還金元金

市債償還金元金 161,564

19,551 償還金利子及

23 〇上下水道局総務課

び割引料 1 共通費 19,551

19,551 ・市債償還金利子

市債償還金利子 19,551 千円 千円

201,723千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

3款

施設建設費

1項

施設建設費

201,723千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

分担金及び 負担金

17,466 繰入金

2,220

188,916

201,723 12,807

計 0 160,800 19,686 21,237

4款

公債費

181,115千円

181,115千円

1項

公債費

144,131

1 元金 161,564 17,433 161,564

21,717 19,551

(22)

千円 千円 千円 千円 千円 千円

500千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

5款

予備費

1項

予備費

500千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金 500

1 予備費 500 0 500

500

500 0

(23)

千円 千円

区 分 節

説 明

金 額

500 予備費

29 〇上下水道局総務課

1 共通費 500

500 ・予備費

予備費 500

千円 千円 千円 千円 千円 千円

500千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

5款

予備費

1項

予備費

500千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金 500

1 予備費 500 0 500

500

500 0

(24)

千円 千円 千円 千円 千円 1,752,388 1,778,057 160,800 161,564 1,777,293 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額

簡 易 水 道 整 備

調

区 分

平成30年度中増減見込み

平 成 28 年 度 末 平 成 29 年 度 末 平 成 30 年 度 末 平 成 30 年 度 中 平 成 30 年 度 中

(25)
(26)
(27)

(歳

入)

1 分担金及び負担金 3,872 3,630 242 2 使用料及び手数料 97,147 106,059 △8,912

3 県支出金 5,760 0 5,760

4 繰入金 308,659 311,590 △2,931

5 繰越金 1 1 0

6 諸収入 154 392 △238

歳入歳出予算事項別明細書

(28)

(歳

出)

1 総務費 44,857 49,547 △4,690 2 施設管理費 203,452 214,161 △10,709 3 施設建設費 14,482 4,662 9,820 4 公債費 150,300 150,300 0

5 諸支出金 2,002 2,002 0

6 予備費 500 1,000 △500

款 比 較

千円 本年度予算額

千円

(29)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

3 44,854 97,146 106,306 5,760 3,872 4,850 150,300 152 1,850 500

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

(歳

出)

1 総務費 44,857 49,547 △4,690 2 施設管理費 203,452 214,161 △10,709 3 施設建設費 14,482 4,662 9,820 4 公債費 150,300 150,300 0

5 諸支出金 2,002 2,002 0

6 予備費 500 1,000 △500

款 比 較

千円 本年度予算額

千円

(30)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

3,872千円 3,872千円

千円

1款

分担金及び負担金

1項

分担金

1 農業集落排水事業分担金 3,872 3,630 242

2款

使用料及び手数料

97,147千円

3,872 3,630 242

1項

使用料

97,146千円

1 農業集落排水処理施設使用料 97,145 106,058 △8,913

2 諸使用料 1 0 1

2款

使用料及び手数料

97,147千円

97,146 106,058 △8,912

2項

手数料

1千円

1 総務手数料 1 1 0

3款

県支出金

5,760千円

1 1 0

1項

県補助金

5,760千円

(31)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

農業集落排水 3,872

1 〇上下水道局サービス課

事業分担金 ・農業集落排水事業分担金 3,872

現年分 95,702

1 〇上下水道局サービス課

・現年分 95,702

滞納繰越分 1,443

2 〇上下水道局サービス課

・滞納繰越分 1,443

諸使用料 1

1 〇上下水道局総務課

・行政財産目的外使用料 1

総務管理手数 1

1 〇上下水道局サービス課

料 ・諸証明手数料 1

農業集落排水 5,760

1 〇上下水道局総務課

事業費補助金 ・土地改良事業費補助金(64/100) 5,760

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

3,872千円 3,872千円

千円

1款

分担金及び負担金

1項

分担金

1 農業集落排水事業分担金 3,872 3,630 242

2款

使用料及び手数料

97,147千円

3,872 3,630 242

1項

使用料

97,146千円

1 農業集落排水処理施設使用料 97,145 106,058 △8,913

2 諸使用料 1 0 1

2款

使用料及び手数料

97,147千円

97,146 106,058 △8,912

2項

手数料

1千円

1 総務手数料 1 1 0

3款

県支出金

5,760千円

1 1 0

1項

県補助金

5,760千円

(32)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

308,659千円 308,659千円

千円

4款

繰入金

1項

一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 308,659 311,590 △2,931

308,659 311,590 △2,931 計

5款

繰越金

1千円

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

6款

諸収入

154千円

1 1 0

1項

延滞金及び過料

1千円

1 延滞金 1 1 0

6款

諸収入

154千円

1 1 0

2項

貸付金元金収入

152千円

1 衛生設備資金貸付金元金収入 152 390 △238

(33)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

一般会計繰入 308,659

1 〇上下水道局総務課

金 ・一般会計繰入金 308,659

前年度繰越金 1

1 〇上下水道局総務課

・(存目) 1

延滞金 1

1 〇上下水道局サービス課

・(存目) 1

衛生設備資金 152

1 〇上下水道局サービス課

貸付金元金収 ・衛生設備資金貸付金元金収入 152 入

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

308,659千円 308,659千円

千円

4款

繰入金

1項

一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 308,659 311,590 △2,931

308,659 311,590 △2,931 計

5款

繰越金

1千円

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

6款

諸収入

154千円

1 1 0

1項

延滞金及び過料

1千円

1 延滞金 1 1 0

6款

諸収入

154千円

1 1 0

2項

貸付金元金収入

152千円

1 衛生設備資金貸付金元金収入 152 390 △238

(34)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

154千円 1千円

千円

6款

諸収入

3項

雑入

1 雑入 1 1 0

1 1 0

(35)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

雑入 1

1 〇上下水道局総務課

・(存目) 1

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

154千円 1千円

千円

6款

諸収入

3項

雑入

1 雑入 1 1 0

1 1 0

(36)

千円 千円

44,857千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

44,857千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

49,397

1 一般管理費 44,707 △4,690 3 44,704 使用料及び

手数料 1 諸収入

2

150

2 過年度支出 150 0 150

49,547

44,857 △4,690

計 0 0 3 44,854

2款

施設管理費

203,452千円

203,452千円

1項

維持管理費

214,161

1 維持管理費 203,452 △10,709 97,146 106,306 使用料及び

(37)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

22 旅費

9 〇上下水道局総務課

1 共通費 39,185

303 需用費

11

39,185 ・部共通事務費

普通旅費 22

222 役務費

12 消耗品費 106

下水道賠償責任保険料 64 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 30,619 4,454

委託料

13 地域資源循環技術センター負担金 20 消費税及び地方消費税 8,354 31,352

負担金補助及

19 〇上下水道局サービス課

び交付金 1 農業集落排水普及促進事業 5,522 5,522 ・農業集落排水処理施設使用料徴収業務

8,354 公課費

27 印刷製本費 197

口座振替手数料 79

口座振替データ作成手数料 79 上下水道料金管理システム改修委託料 4,454 農業集落排水処理施設使用料徴収事務負担金 713

150 償還金利子及

23 〇上下水道局サービス課

び割引料 1 農業集落排水普及促進事業 150 150 ・過年度過誤納金払戻業務

分担金等過誤納金払戻金 150

5,733 需用費

11 〇上下水道局下水施設課

1 農業集落排水処理施設維持管理事業 203,452 3,549

役務費 12

198,991 ・農業集落排水処理施設維持管理業務

消耗品費 3,284

71,380 委託料

13 燃料費 165

建物修繕料 49

工作物修繕料 2,155 86,980

工事請負費

15 自動車修繕料 80

浄化槽検査手数料 255

廃棄物処理手数料 30

9 公課費

27 自動車損害保険料 37

千円 千円

44,857千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

44,857千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

49,397

1 一般管理費 44,707 △4,690 3 44,704 使用料及び

手数料 1 諸収入

2

150

2 過年度支出 150 0 150

49,547

44,857 △4,690

計 0 0 3 44,854

2款

施設管理費

203,452千円

203,452千円

1項

維持管理費

214,161

1 維持管理費 203,452 △10,709 97,146 106,306 使用料及び

(38)

千円 千円

203,452千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

施設管理費

1項

維持管理費

203,452千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

214,161

203,452 △10,709

計 0 0 97,146 106,306

3款

施設建設費

14,482千円

14,482千円

1項

施設建設費

4,662

1 施設建設費 14,482 9,820 5,760 3,872 4,850 県支出金 分担金及び

5,760 負担金 3,872

4,662

14,482 9,820

計 5,760 0 3,872 4,850

4款

公債費

150,300千円

150,300千円

1項

公債費

113,852

1 元金 116,530 2,678 116,530

36,448 33,770

(39)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

管渠等整備工事請負費 14,580 処理施設整備工事請負費 72,400

自動車重量税 9

継続契約集合支払特別会計繰出金 35,801 4,461 ・農業集落排水処理施設台帳整備業務

農業集落排水処理施設台帳作成委託料 4,461

14,482 委託料

13 〇上下水道局下水施設課

1 農業集落排水処理施設更新事業 14,482 4,482 ・農業集落排水処理施設耐震化検討業務

耐震診断委託料 4,482 10,000 ・農業集落排水処理施設更新業務

事業計画作成委託料 10,000

116,530 償還金利子及

23 〇上下水道局総務課

び割引料 1 共通費 116,530

116,530 ・市債償還金元金

市債償還金元金 116,530

33,770 償還金利子及

23 〇上下水道局総務課

び割引料 1 共通費 33,770

33,770 ・市債償還金利子

市債償還金利子 33,770 千円 千円

203,452千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

施設管理費

1項

維持管理費

203,452千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

214,161

203,452 △10,709

計 0 0 97,146 106,306

3款

施設建設費

14,482千円

14,482千円

1項

施設建設費

4,662

1 施設建設費 14,482 9,820 5,760 3,872 4,850 県支出金 分担金及び

5,760 負担金 3,872

4,662

14,482 9,820

計 5,760 0 3,872 4,850

4款

公債費

150,300千円

150,300千円

1項

公債費

113,852

1 元金 116,530 2,678 116,530

36,448 33,770

(40)

千円 千円

2,002千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

5款

諸支出金

1項

貸付金

2,002千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

2,002

1 衛生設備資 2,002 0 152 1,850

金貸付金 諸収入

152

2,002

2,002 0

計 0 0 152 1,850

6款

予備費

500千円

500千円

1項

予備費

1,000

1 予備費 500 △500 500

1,000

500 △500

(41)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

2 役務費

12 〇上下水道局サービス課

1 農業集落排水普及促進事業 2,002 2,000

貸付金 21

2,002 ・衛生設備資金貸付業務

口座振替手数料 1

口座振替データ作成手数料 1 衛生設備資金貸付金 2,000

500 予備費

29 〇上下水道局総務課

1 共通費 500

500 ・予備費

予備費 500

千円 千円

2,002千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

5款

諸支出金

1項

貸付金

2,002千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

2,002

1 衛生設備資 2,002 0 152 1,850

金貸付金 諸収入

152

2,002

2,002 0

計 0 0 152 1,850

6款

予備費

500千円

500千円

1項

予備費

1,000

1 予備費 500 △500 500

1,000

500 △500

(42)

千円 千円 千円 千円 千円 1,693,320 1,579,468 116,530 1,462,938

調

区 分

平成30年度中増減見込み

平 成 28 年 度 末 平 成 29 年 度 末 平 成 30 年 度 末 平 成 30 年 度 中 平 成 30 年 度 中

現 在 高 現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(歳

入)

1 国民健康保険料 7,801,327 8,623,650 △822,323

2 国民健康保険税 4 28 △24

3 一部負担金 2 2 0

4 使用料及び手数料 22 31 △9

5 国庫支出金 153 6,169,069 △6,168,916 6 県支出金 22,877,825 1,660,872 21,216,953 7 財産収入 2,061 2,073 △12 8 繰入金 2,972,885 3,924,610 △951,725

9 繰越金 1 1 0

10 諸収入 43,923 41,014 2,909 支払基金交付金 0 9,494,118 △9,494,118 共同事業交付金 0 8,655,244 △8,655,244

歳入歳出予算事項別明細書

(48)

(歳

出)

1 総務費 488,384 451,070 37,314 2 保険給付費 22,666,622 22,768,793 △102,171 3 国民健康保険事業費納付金 10,056,531 0 10,056,531 4 保健事業費 449,532 428,518 21,014 5 基金積立金 2,061 2,073 △12 6 諸支出金 34,073 37,494 △3,421

7 予備費 1,000 1,000 0

後期高齢者支援金等 0 4,465,067 △4,465,067 前期高齢者納付金等 0 15,973 △15,973

老人保健拠出金 0 264 △264

介護納付金 0 1,669,496 △1,669,496 共同事業拠出金 0 8,730,964 △8,730,964 千円

款 本年度予算額 比 較

千円

(49)

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1,130 487,254 22,446,003 26,915 193,704 283,490 7,525,712 2,247,329 142,885 263,049 43,598

2,061

5,600 28,472 1

1,000 一 般 財 源 千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

(歳

出)

1 総務費 488,384 451,070 37,314 2 保険給付費 22,666,622 22,768,793 △102,171 3 国民健康保険事業費納付金 10,056,531 0 10,056,531 4 保健事業費 449,532 428,518 21,014 5 基金積立金 2,061 2,073 △12 6 諸支出金 34,073 37,494 △3,421

7 予備費 1,000 1,000 0

後期高齢者支援金等 0 4,465,067 △4,465,067 前期高齢者納付金等 0 15,973 △15,973

老人保健拠出金 0 264 △264

介護納付金 0 1,669,496 △1,669,496 共同事業拠出金 0 8,730,964 △8,730,964 千円

款 本年度予算額 比 較

千円

(50)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

7,801,327千円 7,801,327千円

千円

1款

国民健康保険料

1項

国民健康保険料

1 一般被保険者保険料 7,745,606 8,362,746 △617,140

(51)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

医療給付費分 4,861,537

1 〇福祉部国保年金課

現年分 ・一般被保険者保険料 4,861,537

後期高齢者支 1,883,082

2 〇福祉部国保年金課

援金分現年分 ・一般被保険者保険料 1,883,082

介護納付金分 570,221

3 〇福祉部国保年金課

現年分 ・一般被保険者保険料 570,221

医療給付費分 281,107

4 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・滞納繰越分 281,107

後期高齢者支 96,549

5 〇福祉部国保年金課

援金分滞納繰 ・滞納繰越分 96,549 越分

介護納付金分 53,110

6 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・滞納繰越分 53,110

医療給付費分 17,192

1 〇福祉部国保年金課

現年分 ・退職被保険者等保険料 17,192

後期高齢者支 6,552

2 〇福祉部国保年金課

援金分現年分 ・退職被保険者等保険料 6,552

介護納付金分 20,547

3 〇福祉部国保年金課

現年分 ・退職被保険者等保険料 20,547

医療給付費分 6,815

4 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・滞納繰越分 6,815

後期高齢者支 2,245

5 〇福祉部国保年金課

援金分滞納繰 ・滞納繰越分 2,245

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

7,801,327千円 7,801,327千円

千円

1款

国民健康保険料

1項

国民健康保険料

1 一般被保険者保険料 7,745,606 8,362,746 △617,140

(52)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

7,801,327千円 7,801,327千円

千円

1款

国民健康保険料

1項

国民健康保険料

2款

国民健康保険税

4千円

7,801,327 8,623,650 △822,323

1項

国民健康保険税

4千円

1 一般被保険者保険税 2 22 △20

2 退職被保険者等保険税 2 6 △4

3款

一部負担金

2千円

4 28 △24

1項

一部負担金

2千円

1 一般被保険者一部負担金 1 1 0

2 退職被保険者等一部負担金 1 1 0

2 2 0

(53)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

介護納付金分 2,370

6 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・滞納繰越分 2,370

医療給付費分 1

1 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・(存目) 1

介護納付金分 1

2 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・(存目) 1

医療給付費分 1

1 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・(存目) 1

介護納付金分 1

2 〇福祉部国保年金課

滞納繰越分 ・(存目) 1

現年分 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

現年分 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

7,801,327千円 7,801,327千円

千円

1款

国民健康保険料

1項

国民健康保険料

2款

国民健康保険税

4千円

7,801,327 8,623,650 △822,323

1項

国民健康保険税

4千円

1 一般被保険者保険税 2 22 △20

2 退職被保険者等保険税 2 6 △4

3款

一部負担金

2千円

4 28 △24

1項

一部負担金

2千円

1 一般被保険者一部負担金 1 1 0

2 退職被保険者等一部負担金 1 1 0

2 2 0

(54)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

22千円 22千円

千円

4款

使用料及び手数料

1項

手数料

1 総務手数料 22 31 △9

22 31 △9 計

5款

国庫支出金

153千円

1項

国庫負担金

152千円

1 療養費等軽減特例措置国庫負担金 152 172 △20

0 5,669,137 △5,669,137 療養給付費等国庫負担金

0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業国庫負担金

0 63,274 △63,274 特定健康診査等国庫負担金

5款

国庫支出金

153千円

152 5,966,930 △5,966,778

2項

国庫補助金

1千円

1 災害臨時特例補助金 1 0 1

(55)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

督促手数料 1

1 〇福祉部国保年金課

・督促手数料 1

諸証明手数料 21

2 〇福祉部国保年金課

・納税証明書交付手数料 20

・諸証明手数料 1

療養費等軽減 152

1 〇福祉部国保年金課

特例措置負担 ・療養費等軽減特例措置負担金 152 金

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目)

災害臨時特例 1

1 〇福祉部国保年金課

補助金 ・(存目) 1

(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

22千円 22千円

千円

4款

使用料及び手数料

1項

手数料

1 総務手数料 22 31 △9

22 31 △9 計

5款

国庫支出金

153千円

1項

国庫負担金

152千円

1 療養費等軽減特例措置国庫負担金 152 172 △20

0 5,669,137 △5,669,137 療養給付費等国庫負担金

0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業国庫負担金

0 63,274 △63,274 特定健康診査等国庫負担金

5款

国庫支出金

153千円

152 5,966,930 △5,966,778

2項

国庫補助金

1千円

1 災害臨時特例補助金 1 0 1

0 202,139 △202,139 財政調整交付金

(56)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

22,877,825千円 22,877,824千円

千円

6款

県支出金

1項

県補助金

1 保険給付費等交付金 22,877,824 0 22,877,824

0 1,363,252 △1,363,252 財政調整交付金

22,877,824 1,363,252 21,514,572 計

6款

県支出金

22,877,825千円

2項

財政安定化基金交付金

1千円

1 財政安定化基金交付金 1 0 1

6款

県支出金

22,877,825千円

1 0 1

県負担金

0千円

0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業県負担金

0 63,273 △63,273 特定健康診査等県負担金

(57)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

普通交付金 22,445,850

1 〇福祉部国保年金課

・普通交付金 22,445,850

特別交付金 431,974

2 〇福祉部国保年金課

・保険者努力支援分 169,796 ・特別調整交付金分 127,293 ・県繰入金2号分 14,087 ・特定健康診査等負担金 120,798

(廃目) (廃目)

財政安定化基 1

1 〇福祉部国保年金課

金交付金 ・(存目) 1

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

22,877,825千円 22,877,824千円

千円

6款

県支出金

1項

県補助金

1 保険給付費等交付金 22,877,824 0 22,877,824

0 1,363,252 △1,363,252 財政調整交付金

22,877,824 1,363,252 21,514,572 計

6款

県支出金

22,877,825千円

2項

財政安定化基金交付金

1千円

1 財政安定化基金交付金 1 0 1

6款

県支出金

22,877,825千円

1 0 1

県負担金

0千円

0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業県負担金

0 63,273 △63,273 特定健康診査等県負担金

(58)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

2,061千円 2,061千円

千円

7款

財産収入

1項

財産運用収入

1 利子及び配当金 2,061 2,073 △12

2,061 2,073 △12 計

8款

繰入金

2,972,885千円

1項

一般会計繰入金

2,972,885千円

1 一般会計繰入金 2,972,885 3,824,610 △851,725

8款

繰入金

2,972,885千円

(59)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

利子及び配当 2,061

1 〇福祉部国保年金課

金 ・国民健康保険財政調整基金利子収入 2,061

保険基盤安定 1,002,270

1 〇福祉部国保年金課

保険料軽減分 ・保険基盤安定保険料軽減分繰入金 1,002,270 繰入金

保険基盤安定 564,587

2 〇福祉部国保年金課

保険者支援分 ・保険基盤安定保険者支援分繰入金 564,587 繰入金

職員給与費等 532,556

3 〇福祉部国保年金課

繰入金 ・職員給与費等繰入金 532,556

出産育児一時 112,000

4 〇福祉部国保年金課

金繰入金 ・出産育児一時金繰入金 112,000

財政安定化支 88,118

5 〇福祉部国保年金課

援事業繰入金 ・財政安定化支援事業繰入金 88,118

その他一般会 673,354

6 〇福祉部国保年金課

計繰入金 ・その他一般会計繰入金 673,354 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

2,061千円 2,061千円

千円

7款

財産収入

1項

財産運用収入

1 利子及び配当金 2,061 2,073 △12

2,061 2,073 △12 計

8款

繰入金

2,972,885千円

1項

一般会計繰入金

2,972,885千円

1 一般会計繰入金 2,972,885 3,824,610 △851,725

8款

繰入金

2,972,885千円

2,972,885 3,824,610 △851,725

(60)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

2,972,885千円 0千円

千円

8款

繰入金

基金繰入金

9款

繰越金

1千円

0 100,000 △100,000

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

10款

諸収入

43,923千円

1 1 0

1項

延滞金・加算金及び過料

15,899千円

1 一般被保険者延滞金 15,050 15,050 0

2 退職被保険者等延滞金 845 845 0

3 一般被保険者加算金 1 1 0

4 退職被保険者等加算金 1 1 0

5 医療機関加算金 1 1 0

(61)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

前年度繰越金 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

延滞金 15,050

1 〇福祉部国保年金課

・一般被保険者保険料収入延滞金 15,000 ・一般被保険者保険税収入延滞金 50

延滞金 845

1 〇福祉部国保年金課

・退職被保険者等保険料収入延滞金 840 ・退職被保険者等保険税収入延滞金 5

加算金 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

加算金 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

加算金 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

過料 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

2,972,885千円 0千円

千円

8款

繰入金

基金繰入金

9款

繰越金

1千円

0 100,000 △100,000

1項

繰越金

1千円

1 繰越金 1 1 0

10款

諸収入

43,923千円

1 1 0

1項

延滞金・加算金及び過料

15,899千円

1 一般被保険者延滞金 15,050 15,050 0

2 退職被保険者等延滞金 845 845 0

3 一般被保険者加算金 1 1 0

4 退職被保険者等加算金 1 1 0

5 医療機関加算金 1 1 0

(62)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

43,923千円 28,024千円

千円

10款

諸収入

2項

雑入

1 一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000 20,000 0

2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500 500 0

3 一般被保険者返納金 6,300 3,100 3,200

4 退職被保険者等返納金 110 110 0

5 医療機関返納金 3 3 0

6 療養給付費等負担金 1 0 1

7 療養給付費等交付金 1 0 1

8 特定健康診査等負担金 1 0 1

9 雑入 1,108 1,402 △294

(63)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

第三者行為損 20,000

1 〇福祉部国保年金課

害賠償金 ・一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000

第三者行為損 500

1 〇福祉部国保年金課

害賠償金 ・退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500

返納金 6,300

1 〇福祉部国保年金課

・一般被保険者過誤払診療費等返納金 6,300

返納金 110

1 〇福祉部国保年金課

・退職被保険者等過誤払診療費等返納金 110

返納金 3

1 〇福祉部国保年金課

・医療機関診療費等返納金 3

過年度分 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

過年度分 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

過年度分 1

1 〇福祉部国保年金課

・(存目) 1

雇用保険個人 106

1 〇福祉部国保年金課

負担金収入 ・雇用保険個人負担金収入 106

雑入 1,002

2 〇福祉部国保年金課

・収納事務負担金収入 1,002 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

43,923千円 28,024千円

千円

10款

諸収入

2項

雑入

1 一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000 20,000 0

2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500 500 0

3 一般被保険者返納金 6,300 3,100 3,200

4 退職被保険者等返納金 110 110 0

5 医療機関返納金 3 3 0

6 療養給付費等負担金 1 0 1

7 療養給付費等交付金 1 0 1

8 特定健康診査等負担金 1 0 1

9 雑入 1,108 1,402 △294

(64)

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円

0千円 0千円

千円

支払基金交付金

療養給付費等交付金

0 594,704 △594,704 療養給付費等交付金

支払基金交付金

0千円

0 594,704 △594,704

前期高齢者交付金

0千円

0 8,899,414 △8,899,414 前期高齢者交付金

共同事業交付金

0千円

0 8,899,414 △8,899,414

共同事業交付金

0千円

0 950,888 △950,888 高額医療費共同事業交付金

0 7,704,356 △7,704,356 保険財政共同安定化事業交付金

(65)

千円 千円 節

区 分 金 額 説 明

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目)

(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較

千円 千円

0千円 0千円

千円

支払基金交付金

療養給付費等交付金

0 594,704 △594,704 療養給付費等交付金

支払基金交付金

0千円

0 594,704 △594,704

前期高齢者交付金

0千円

0 8,899,414 △8,899,414 前期高齢者交付金

共同事業交付金

0千円

0 8,899,414 △8,899,414

共同事業交付金

0千円

0 950,888 △950,888 高額医療費共同事業交付金

0 7,704,356 △7,704,356 保険財政共同安定化事業交付金

(66)

千円 千円

488,384千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

413,924千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

374,961

1 一般管理費 410,783 35,822 70 410,713 使用料及び

手数料 1 諸収入

(67)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

15,162 報酬

1 〇福祉部国保年金課

1 人件費 272,334 126,933

給料 2

262,751 ・職員給与費等

一般職給料 126,933 90,461

職員手当等

3 42人

一般職手当 90,461 一般職共済費 45,357 48,783

共済費 4

9,583 ・嘱託職員・臨時職員賃金等

嘱託職員共済費 1,387 8,196

賃金

7 嘱託職員賃金 8,196

4人 321

旅費

9 2 国保運営事業 118,607

64,813 ・国民健康保険システム運用管理業務

2,162 需用費

11 通信運搬費 33,294

システム改修委託料 31,519 81,084

役務費

12 ・被保険者資格管理業務 27,781

消耗品費 130

印刷製本費 237

37,419 委託料

13 通信運搬費 22,235

被保険者証等印字封入封緘委託料 5,179 158

使用料及び賃

14 ・給付管理業務 26,013

消耗品費 108

借料 印刷製本費 599

通信運搬費 2,737

保険者事務共同電算処理手数料 22,206 104

負担金補助及

19 海外療養費調査手数料 49

限度額認定証等更新勧奨通知印字封入封緘委託料 197

び交付金 機器保守委託料 13

国保情報処理負担金 104

3 共通費 19,842

19,842 ・共通事務費

嘱託員報酬 15,162 嘱託員共済費 2,039

費用弁償 21

普通旅費 179

特別旅費 121

消耗品費 1,075

食糧費 2

印刷製本費 11

国保情報集約システム運用手数料 563 国保情報データベースシステム保守委託料 403 国保情報データベースシステム改修委託料 108

機器賃借料 158

千円 千円

488,384千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

1款

総務費

1項

総務管理費

413,924千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

374,961

1 一般管理費 410,783 35,822 70 410,713 使用料及び

手数料 1 諸収入

(68)

千円 千円 千円 千円 千円 千円

488,384千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

1款

総務費

1項

総務管理費

413,924千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金

378,250

413,924 35,674

計 0 0 70 413,854

1款

総務費

488,384千円

73,476千円

2項

徴収費

71,902

1 賦課徴収費 73,476 1,574 1,060 72,416 使用料及び

手数料 21 諸収入

1,039

71,902

73,476 1,574

(69)

千円 千円

区 分 節

説 明

金 額

3,141 ・国保連合会負担金交付業務

愛知県国民健康保険団体連合会負担金 3,141

21,608 報酬

1 〇福祉部国保年金課

1 国保運営事業 73,476 3,199

共済費 4

11,566 ・賦課業務

消耗品費 65

1,805 需用費

11 印刷製本費 204

通信運搬費 6,274

納入通知書印字封入封緘委託料 4,956 31,635

役務費

12 特別徴収経由事務経費負担金 67 29,198 ・収入整理業務

9,605 委託料

13 消耗品費 105

印刷製本費 368

通信運搬費 8,574

5,144 負担金補助及

19 口座振替手数料 2,144

口座振替データ作成手数料 2,160

び交付金 収納取扱手数料 7,632

督促状等発送補助手数料 393 督促状印字封入封緘委託料 2,299 480

繰出金

28 保険料納付済額通知書作成委託料 451 税総合システム負担金 5,072

7,290 ・滞納整理業務

消耗品費 103

印刷製本費 960

通信運搬費 4,324

金融機関資料取扱手数料 4 催告書印字封入封緘委託料 1,899

25,422 ・収納率向上対策業務

嘱託員報酬 21,608 嘱託員共済費 3,199 自動車損害保険料 130

職員研修負担金 5

継続契約集合支払特別会計繰出金 480 千円 千円 千円 千円 千円 千円

488,384千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

1款

総務費

1項

総務管理費

413,924千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金

378,250

413,924 35,674

計 0 0 70 413,854

1款

総務費

488,384千円

73,476千円

2項

徴収費

71,902

1 賦課徴収費 73,476 1,574 1,060 72,416 使用料及び

手数料 21 諸収入

1,039

71,902

73,476 1,574

(70)

千円 千円 千円 千円 千円 千円

488,384千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

1款

総務費

3項

運営協議会費

543千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金 511

1 運営協議会 543 32 543

511

543 32

計 0 0 0 543

1款

総務費

488,384千円

441千円

4項

趣旨普及費

407

1 趣旨普及費 441 34 441

407

441 34

計 0 0 0 441

2款

保険給付費

22,666,622千円

19,877,615千円

1項

療養諸費

19,244,736

1 一般被保険 19,390,791 146,055 19,364,488 26,303 者療養給付 国庫支出金 一部負担金

費 1 1

県支出金 諸収入 19,364,487 26,302

537,552

2 退職被保険 216,117 △321,435 215,505 612

者等療養給 県支出金 一部負担金

(71)

千円 千円

区 分 節

説 明

金 額

520 報酬

1 〇福祉部国保年金課

1 国保運営事業 543

15 旅費

9

543 ・国民健康保険事業の運営に関する協議会運営業務

委員報酬 520

8 需用費

11 費用弁償 12

普通旅費 3

食糧費 8

441 需用費

11 〇福祉部国保年金課

1 国保運営事業 441

441 ・趣旨普及業務

印刷製本費 441

19,390,791 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 19,390,791 19,390,791 ・一般被保険者療養給付費支払業務

保険医療機関等負担金 19,390,791

216,117 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 216,117 216,117 ・退職被保険者等療養給付費支払業務

保険医療機関等負担金 216,117 千円 千円 千円 千円 千円 千円

488,384千円

特 定 財 源

千円 目 本年度予算額

1款

総務費

3項

運営協議会費

543千円

前年度予算額

地方債 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他

国県支出金 511

1 運営協議会 543 32 543

511

543 32

計 0 0 0 543

1款

総務費

488,384千円

441千円

4項

趣旨普及費

407

1 趣旨普及費 441 34 441

407

441 34

計 0 0 0 441

2款

保険給付費

22,666,622千円

19,877,615千円

1項

療養諸費

19,244,736

1 一般被保険 19,390,791 146,055 19,364,488 26,303 者療養給付 国庫支出金 一部負担金

費 1 1

県支出金 諸収入 19,364,487 26,302

537,552

2 退職被保険 216,117 △321,435 215,505 612

者等療養給 県支出金 一部負担金

(72)

千円 千円

22,666,622千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

保険給付費

1項

療養諸費

19,877,615千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

220,752

3 一般被保険 199,680 △21,072 199,680

者療養費 国庫支出金

152 県支出金

199,528

5,424

4 退職被保険 2,268 △3,156 2,268

者等療養費 県支出金

2,268

73,028 1,620

5 審査支払手 68,759 △4,269 67,139

数料 県支出金

67,139

20,081,492

19,877,615 △203,877

計 19,849,080 0 26,915 1,620

2款

保険給付費

22,666,622千円

2,789,007千円

2項

諸給付費

184,800

1 出産育児一 168,000 △16,800 168,000 時金

24,000 24,000

(73)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

199,680 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 199,680 199,680 ・一般被保険者療養費支給業務

被保険者等負担金 199,680

2,268 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 2,268 2,268 ・退職被保険者等療養費支給業務

被保険者等負担金 2,268

68,759 役務費

12 〇福祉部国保年金課

1 国保運営事業 68,759 68,759 ・審査支払業務

診療報酬審査支払手数料 67,139 第三者行為求償事務手数料 1,620

168,000 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 168,000 168,000 ・出産育児一時金支給業務

出産育児一時金負担金 168,000

24,000 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 24,000 24,000 ・葬祭費支給業務

葬祭費負担金 24,000

2,560,320 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課 千円 千円

22,666,622千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

保険給付費

1項

療養諸費

19,877,615千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

220,752

3 一般被保険 199,680 △21,072 199,680

者療養費 国庫支出金

152 県支出金

199,528

5,424

4 退職被保険 2,268 △3,156 2,268

者等療養費 県支出金

2,268

73,028 1,620

5 審査支払手 68,759 △4,269 67,139

数料 県支出金

67,139

20,081,492

19,877,615 △203,877

計 19,849,080 0 26,915 1,620

2款

保険給付費

22,666,622千円

2,789,007千円

2項

諸給付費

184,800

1 出産育児一 168,000 △16,800 168,000 時金

24,000 24,000

2 葬祭費 24,000 0

2,390,976

(74)

千円 千円

22,666,622千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

保険給付費

2項

諸給付費

2,789,007千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

84,432

4 退職被保険 32,903 △51,529 32,903

者等高額療 県支出金

養費 32,903

2,000

5 一般被保険 3,000 1,000 3,000

者高額介護 県支出金

合算療養費 3,000

800

6 退職被保険 500 △300 500

者等高額介 県支出金

護合算療養 500

100

7 一般被保険 100 0 100

者移送費 県支出金

100

100

8 退職被保険 100 0 100

者等移送費 県支出金

100

93

9 支払手数料 84 △9 84

2,687,301

2,789,007 101,706

(75)

千円 千円

説 明

金 額 区 分

高額療養費負担金 2,560,320

32,903 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 32,903 32,903 ・退職被保険者等高額療養費支給業務

高額療養費負担金 32,903

3,000 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 3,000 3,000 ・一般被保険者高額介護合算療養費支給業務

高額介護合算療養費負担金 3,000

500 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 500

500 ・退職被保険者等高額介護合算療養費支給業務

高額介護合算療養費負担金 500

100 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 100

100 ・一般被保険者移送費支給業務

移送費負担金 100

100 負担金補助及

19 〇福祉部国保年金課

び交付金 1 国保運営事業 100

100 ・退職被保険者等移送費支給業務

移送費負担金 100

84 役務費

12 〇福祉部国保年金課

1 国保運営事業 84

84 ・出産育児一時金手数料支払業務

出産育児一時金支払手数料 84 千円 千円

22,666,622千円

目 本年度予算額 前年度予算額

千円 千円 千円 千円 特 定 財 源

千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源

2款

保険給付費

2項

諸給付費

2,789,007千円

その他 国県支出金 地方債

比 較

84,432

4 退職被保険 32,903 △51,529 32,903

者等高額療 県支出金

養費 32,903

2,000

5 一般被保険 3,000 1,000 3,000

者高額介護 県支出金

合算療養費 3,000

800

6 退職被保険 500 △300 500

者等高額介 県支出金

護合算療養 500

100

7 一般被保険 100 0 100

者移送費 県支出金

100

100

8 退職被保険 100 0 100

者等移送費 県支出金

100

93

9 支払手数料 84 △9 84

2,687,301

2,789,007 101,706

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