平成
30
年度
特別会計・企業会計予算説明書
目
次
特 別 会 計
簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113
介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135
継続契約集合支払特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
額田北部診療所特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
こども発達医療センター特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 231
豊富財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241
宮崎財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255
形埜財産区特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269
企 業 会 計
病院事業会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283
1
総
括
(歳
入)
1 分担金及び負担金 17,466 2,235 15,231 2 使用料及び手数料 62,953 63,929 △976 3 繰入金 360,030 315,078 44,952
4 繰越金 1 1 0
5 諸収入 1 1 0
6 市債 160,800 170,500 △9,700
歳入歳出予算事項別明細書
(歳
出)
1 総務費 64,641 61,270 3,371 2 施設管理費 153,272 135,210 18,062 3 施設建設費 201,723 188,916 12,807 4 公債費 181,115 165,848 15,267
5 予備費 500 500 0
千円
款 本年度予算額 比 較
千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
27 64,614 62,935 90,337 160,800 19,686 21,237 181,115 500 一 般 財 源 千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
(歳
出)
1 総務費 64,641 61,270 3,371 2 施設管理費 153,272 135,210 18,062 3 施設建設費 201,723 188,916 12,807 4 公債費 181,115 165,848 15,267
5 予備費 500 500 0
千円
款 本年度予算額 比 較
千円
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
17,466千円 646千円
千円
1款
分担金及び負担金
1項
分担金
1 簡易水道事業分担金 646 1,035 △389
計
1款
分担金及び負担金
17,466千円646 1,035 △389
2項
負担金
16,820千円1 工事負担金 16,820 1,200 15,620
16,820 1,200 15,620 計
2款
使用料及び手数料
62,953千円1項
使用料
62,935千円1 簡易水道料金 62,927 63,897 △970
2 諸使用料 8 8 0
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
簡易水道事業 646
1 〇上下水道局サービス課
分担金 ・簡易水道事業分担金 646
工事負担金 16,820
1 〇上下水道局サービス課
・工事負担金 1,200
〇上下水道局水道工事課
・工事負担金 15,620
現年分 62,687
1 〇上下水道局サービス課
・現年分 62,687
滞納繰越分 240
2 〇上下水道局サービス課
・滞納繰越分 240
諸使用料 8
1 〇上下水道局総務課
・行政財産目的外使用料 8
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
17,466千円 646千円
千円
1款
分担金及び負担金
1項
分担金
1 簡易水道事業分担金 646 1,035 △389
計
1款
分担金及び負担金
17,466千円646 1,035 △389
2項
負担金
16,820千円1 工事負担金 16,820 1,200 15,620
16,820 1,200 15,620 計
2款
使用料及び手数料
62,953千円1項
使用料
62,935千円1 簡易水道料金 62,927 63,897 △970
2 諸使用料 8 8 0
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
62,953千円 18千円
千円
2款
使用料及び手数料
2項
手数料
1 工事審査手数料 18 24 △6
計
3款
繰入金
360,030千円18 24 △6
1項
一般会計繰入金
360,030千円1 一般会計繰入金 360,030 315,078 44,952
計
4款
繰越金
1千円360,030 315,078 44,952
1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
5款
諸収入
1千円1 1 0
1項
雑入
1千円千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
工事審査手数 18
1 〇上下水道局サービス課
料 ・工事審査手数料 18
一般会計繰入 360,030
1 〇上下水道局総務課
金 ・一般会計繰入金 357,802
〇上下水道局サービス課
・一般会計繰入金 8
〇上下水道局水道工事課
・一般会計繰入金 2,220
前年度繰越金 1
1 〇上下水道局総務課
・(存目) 1
雑入 1
1 〇上下水道局総務課
・消費税及び地方消費税還付金 1 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
62,953千円 18千円
千円
2款
使用料及び手数料
2項
手数料
1 工事審査手数料 18 24 △6
計
3款
繰入金
360,030千円18 24 △6
1項
一般会計繰入金
360,030千円1 一般会計繰入金 360,030 315,078 44,952
計
4款
繰越金
1千円360,030 315,078 44,952
1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
5款
諸収入
1千円1 1 0
1項
雑入
1千円1 雑入 1 1 0
1 1 0
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
160,800千円 160,800千円
千円
6款
市債
1項
市債
1 簡易水道事業債 160,800 170,500 △9,700
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
簡易水道事業 160,800
1 〇上下水道局総務課
債 ・簡易水道事業費借入金 160,800 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
160,800千円 160,800千円
千円
6款
市債
1項
市債
1 簡易水道事業債 160,800 170,500 △9,700
3
歳
出
千円 千円
64,641千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
64,641千円その他 国県支出金 地方債
比 較
61,246
1 一般管理費 64,617 3,371 27 64,590 使用料及び
手数料 26 諸収入
1
24 24
2 過年度支出 24 0
61,270
64,641 3,371
計 0 0 27 64,614
2款
施設管理費
153,272千円153,272千円
1項
維持管理費
135,210
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
17 旅費
9 〇上下水道局総務課
1 公営企業会計移行事業 570 157
役務費 12
570 ・公営企業会計移行業務
財務会計システム構築委託料 570 600
委託料 13
2 共通費 51,824
63,843 負担金補助及
19 ・共通事務費 51,824
普通旅費 17
び交付金 水道賠償責任保険料 102
建物総合損害共済保険料 55 固定資産台帳作成委託料 30 簡易水道施設維持管理費負担金 51,560 簡易水道協会負担金 50 三河山間地域水道連盟負担金 10 〇上下水道局サービス課
1 共通費 3,205
3,205 ・共通事務費
簡易水道料金徴収事務負担金 3,205 〇上下水道局水道工事課
1 公営企業会計移行事業 9,018 9,018 ・公営企業会計移行業務
事業変更認可申請書作成業務負担金 9,018
24 償還金利子及
23 〇上下水道局サービス課
び割引料 1 共通費 24
24 ・過年度過誤納金払戻業務
簡易水道料金過誤納金払戻金 24
7,277 需用費
11 〇上下水道局サービス課
1 水道施設維持管理事業 2,166 25,523
役務費 12
3
歳
出
千円 千円
64,641千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
64,641千円その他 国県支出金 地方債
比 較
61,246
1 一般管理費 64,617 3,371 27 64,590 使用料及び
手数料 26 諸収入
1
24 24
2 過年度支出 24 0
61,270
64,641 3,371
計 0 0 27 64,614
2款
施設管理費
153,272千円153,272千円
1項
維持管理費
135,210
千円 千円 千円 千円 千円 千円
153,272千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
2款
施設管理費
1項
維持管理費
153,272千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金
繰入金 8
135,210
153,272 18,062
計 0 0 62,935 90,337
3款
施設建設費
201,723千円201,723千円
千円 千円
区 分 節
説 明
金 額
51 使用料及び賃
14 水道メーター取替材料費 12
借料 〇上下水道局水道工事課
1 水道施設維持管理事業 11,068 53,055
工事請負費 15
11,068 ・簡易水道施設維持管理業務
施設保守委託料 2,697 784
原材料費
16 交通誘導警備委託料 567
漏水調査委託料 1,483 給水施設修繕工事請負費 300 26,301
負担金補助及
19 配水施設修繕工事請負費 3,917 舗装復旧工事請負費 1,800
び交付金 施設補修材料費 304
〇上下水道局水道浄水課 17,830
繰出金 28
1 水道施設維持管理事業 136,915 136,915 ・簡易水道施設維持管理業務
消耗品費 3,797
燃料費 412
機械器具修繕料 2,010
建物修繕料 150
工作物修繕料 250
水質検査手数料 25,511 簡易水道施設維持管理費(役務費) 12 簡易水道施設維持管理費(委託料) 1,202 施設管理委託料 4,252 水質検査委託料 4,028 機器保守委託料 1,086 アスベスト分析調査委託料 287 実施設計委託料 2,970
土地賃借料 51
施設整備工事請負費 46,298
施設補修材料費 468
雨山ダム水源管理負担金 2,060 簡易水道施設維持管理費負担金 24,241 継続契約集合支払特別会計繰出金 17,830 2 水道施設耐震化事業 3,123
3,123 ・簡易水道施設耐震化検討業務
耐震診断委託料 3,123 千円 千円 千円 千円 千円 千円
153,272千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
2款
施設管理費
1項
維持管理費
153,272千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金
繰入金 8
135,210
153,272 18,062
計 0 0 62,935 90,337
3款
施設建設費
201,723千円201,723千円
千円 千円
201,723千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
3款
施設建設費
1項
施設建設費
201,723千円その他 国県支出金 地方債
比 較
分担金及び 負担金
17,466 繰入金
2,220
188,916
201,723 12,807
計 0 160,800 19,686 21,237
4款
公債費
181,115千円181,115千円
1項
公債費
144,131
1 元金 161,564 17,433 161,564
21,717 19,551
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
197,543 工事請負費
15 ・配水管布設業務 3,150
配水管布設工事請負費 3,150 1,663
負担金補助及
19 〇上下水道局水道工事課
び交付金 1 水道施設整備事業 118,000 118,000 ・水道管布設・布設替業務
配水管整備工事請負費 118,000 〇上下水道局水道浄水課
1 水道施設更新事業 80,573 26,890 ・老朽化施設更新業務(宮崎地区)
施設改良工事請負費 25,227 雨山ダム長寿命化計画策定負担金 1,663
22,198 ・老朽化施設更新業務(北部地区)
施設改良工事請負費 22,198 26,319 ・老朽化施設更新業務(峰川地区)
施設改良工事請負費 26,319 2,649 ・老朽化施設更新業務(鳥川地区)
施設改良工事請負費 2,649 2,517 ・老朽化施設更新業務(夏山地区)
実施設計委託料 2,517
161,564 償還金利子及
23 〇上下水道局総務課
び割引料 1 共通費 161,564
161,564 ・市債償還金元金
市債償還金元金 161,564
19,551 償還金利子及
23 〇上下水道局総務課
び割引料 1 共通費 19,551
19,551 ・市債償還金利子
市債償還金利子 19,551 千円 千円
201,723千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
3款
施設建設費
1項
施設建設費
201,723千円その他 国県支出金 地方債
比 較
分担金及び 負担金
17,466 繰入金
2,220
188,916
201,723 12,807
計 0 160,800 19,686 21,237
4款
公債費
181,115千円181,115千円
1項
公債費
144,131
1 元金 161,564 17,433 161,564
21,717 19,551
千円 千円 千円 千円 千円 千円
500千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
5款
予備費
1項
予備費
500千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金 500
1 予備費 500 0 500
500
500 0
千円 千円
区 分 節
説 明
金 額
500 予備費
29 〇上下水道局総務課
1 共通費 500
500 ・予備費
予備費 500
千円 千円 千円 千円 千円 千円
500千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
5款
予備費
1項
予備費
500千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金 500
1 予備費 500 0 500
500
500 0
千円 千円 千円 千円 千円 1,752,388 1,778,057 160,800 161,564 1,777,293 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額
簡 易 水 道 整 備
地
方
債
調
書
区 分
平成30年度中増減見込み
平 成 28 年 度 末 平 成 29 年 度 末 平 成 30 年 度 末 平 成 30 年 度 中 平 成 30 年 度 中
1
総
括
(歳
入)
1 分担金及び負担金 3,872 3,630 242 2 使用料及び手数料 97,147 106,059 △8,912
3 県支出金 5,760 0 5,760
4 繰入金 308,659 311,590 △2,931
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 154 392 △238
歳入歳出予算事項別明細書
(歳
出)
1 総務費 44,857 49,547 △4,690 2 施設管理費 203,452 214,161 △10,709 3 施設建設費 14,482 4,662 9,820 4 公債費 150,300 150,300 0
5 諸支出金 2,002 2,002 0
6 予備費 500 1,000 △500
款 比 較
千円 本年度予算額
千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 44,854 97,146 106,306 5,760 3,872 4,850 150,300 152 1,850 500
特 定 財 源 一 般 財 源
千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
(歳
出)
1 総務費 44,857 49,547 △4,690 2 施設管理費 203,452 214,161 △10,709 3 施設建設費 14,482 4,662 9,820 4 公債費 150,300 150,300 0
5 諸支出金 2,002 2,002 0
6 予備費 500 1,000 △500
款 比 較
千円 本年度予算額
千円
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
3,872千円 3,872千円
千円
1款
分担金及び負担金
1項
分担金
1 農業集落排水事業分担金 3,872 3,630 242
計
2款
使用料及び手数料
97,147千円3,872 3,630 242
1項
使用料
97,146千円1 農業集落排水処理施設使用料 97,145 106,058 △8,913
2 諸使用料 1 0 1
計
2款
使用料及び手数料
97,147千円97,146 106,058 △8,912
2項
手数料
1千円1 総務手数料 1 1 0
計
3款
県支出金
5,760千円1 1 0
1項
県補助金
5,760千円千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
農業集落排水 3,872
1 〇上下水道局サービス課
事業分担金 ・農業集落排水事業分担金 3,872
現年分 95,702
1 〇上下水道局サービス課
・現年分 95,702
滞納繰越分 1,443
2 〇上下水道局サービス課
・滞納繰越分 1,443
諸使用料 1
1 〇上下水道局総務課
・行政財産目的外使用料 1
総務管理手数 1
1 〇上下水道局サービス課
料 ・諸証明手数料 1
農業集落排水 5,760
1 〇上下水道局総務課
事業費補助金 ・土地改良事業費補助金(64/100) 5,760
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
3,872千円 3,872千円
千円
1款
分担金及び負担金
1項
分担金
1 農業集落排水事業分担金 3,872 3,630 242
計
2款
使用料及び手数料
97,147千円3,872 3,630 242
1項
使用料
97,146千円1 農業集落排水処理施設使用料 97,145 106,058 △8,913
2 諸使用料 1 0 1
計
2款
使用料及び手数料
97,147千円97,146 106,058 △8,912
2項
手数料
1千円1 総務手数料 1 1 0
計
3款
県支出金
5,760千円1 1 0
1項
県補助金
5,760千円目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
308,659千円 308,659千円
千円
4款
繰入金
1項
一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 308,659 311,590 △2,931
308,659 311,590 △2,931 計
5款
繰越金
1千円1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
6款
諸収入
154千円1 1 0
1項
延滞金及び過料
1千円1 延滞金 1 1 0
計
6款
諸収入
154千円1 1 0
2項
貸付金元金収入
152千円1 衛生設備資金貸付金元金収入 152 390 △238
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
一般会計繰入 308,659
1 〇上下水道局総務課
金 ・一般会計繰入金 308,659
前年度繰越金 1
1 〇上下水道局総務課
・(存目) 1
延滞金 1
1 〇上下水道局サービス課
・(存目) 1
衛生設備資金 152
1 〇上下水道局サービス課
貸付金元金収 ・衛生設備資金貸付金元金収入 152 入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
308,659千円 308,659千円
千円
4款
繰入金
1項
一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 308,659 311,590 △2,931
308,659 311,590 △2,931 計
5款
繰越金
1千円1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
6款
諸収入
154千円1 1 0
1項
延滞金及び過料
1千円1 延滞金 1 1 0
計
6款
諸収入
154千円1 1 0
2項
貸付金元金収入
152千円1 衛生設備資金貸付金元金収入 152 390 △238
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
154千円 1千円
千円
6款
諸収入
3項
雑入
1 雑入 1 1 0
1 1 0
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
雑入 1
1 〇上下水道局総務課
・(存目) 1
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
154千円 1千円
千円
6款
諸収入
3項
雑入
1 雑入 1 1 0
1 1 0
3
歳
出
千円 千円
44,857千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
44,857千円その他 国県支出金 地方債
比 較
49,397
1 一般管理費 44,707 △4,690 3 44,704 使用料及び
手数料 1 諸収入
2
150
2 過年度支出 150 0 150
49,547
44,857 △4,690
計 0 0 3 44,854
2款
施設管理費
203,452千円203,452千円
1項
維持管理費
214,161
1 維持管理費 203,452 △10,709 97,146 106,306 使用料及び
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
22 旅費
9 〇上下水道局総務課
1 共通費 39,185
303 需用費
11
39,185 ・部共通事務費
普通旅費 22
222 役務費
12 消耗品費 106
下水道賠償責任保険料 64 農業集落排水処理施設維持管理費負担金 30,619 4,454
委託料
13 地域資源循環技術センター負担金 20 消費税及び地方消費税 8,354 31,352
負担金補助及
19 〇上下水道局サービス課
び交付金 1 農業集落排水普及促進事業 5,522 5,522 ・農業集落排水処理施設使用料徴収業務
8,354 公課費
27 印刷製本費 197
口座振替手数料 79
口座振替データ作成手数料 79 上下水道料金管理システム改修委託料 4,454 農業集落排水処理施設使用料徴収事務負担金 713
150 償還金利子及
23 〇上下水道局サービス課
び割引料 1 農業集落排水普及促進事業 150 150 ・過年度過誤納金払戻業務
分担金等過誤納金払戻金 150
5,733 需用費
11 〇上下水道局下水施設課
1 農業集落排水処理施設維持管理事業 203,452 3,549
役務費 12
198,991 ・農業集落排水処理施設維持管理業務
消耗品費 3,284
71,380 委託料
13 燃料費 165
建物修繕料 49
工作物修繕料 2,155 86,980
工事請負費
15 自動車修繕料 80
浄化槽検査手数料 255
廃棄物処理手数料 30
9 公課費
27 自動車損害保険料 37
3
歳
出
千円 千円
44,857千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
44,857千円その他 国県支出金 地方債
比 較
49,397
1 一般管理費 44,707 △4,690 3 44,704 使用料及び
手数料 1 諸収入
2
150
2 過年度支出 150 0 150
49,547
44,857 △4,690
計 0 0 3 44,854
2款
施設管理費
203,452千円203,452千円
1項
維持管理費
214,161
1 維持管理費 203,452 △10,709 97,146 106,306 使用料及び
千円 千円
203,452千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
施設管理費
1項
維持管理費
203,452千円その他 国県支出金 地方債
比 較
214,161
203,452 △10,709
計 0 0 97,146 106,306
3款
施設建設費
14,482千円14,482千円
1項
施設建設費
4,662
1 施設建設費 14,482 9,820 5,760 3,872 4,850 県支出金 分担金及び
5,760 負担金 3,872
4,662
14,482 9,820
計 5,760 0 3,872 4,850
4款
公債費
150,300千円150,300千円
1項
公債費
113,852
1 元金 116,530 2,678 116,530
36,448 33,770
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
管渠等整備工事請負費 14,580 処理施設整備工事請負費 72,400
自動車重量税 9
継続契約集合支払特別会計繰出金 35,801 4,461 ・農業集落排水処理施設台帳整備業務
農業集落排水処理施設台帳作成委託料 4,461
14,482 委託料
13 〇上下水道局下水施設課
1 農業集落排水処理施設更新事業 14,482 4,482 ・農業集落排水処理施設耐震化検討業務
耐震診断委託料 4,482 10,000 ・農業集落排水処理施設更新業務
事業計画作成委託料 10,000
116,530 償還金利子及
23 〇上下水道局総務課
び割引料 1 共通費 116,530
116,530 ・市債償還金元金
市債償還金元金 116,530
33,770 償還金利子及
23 〇上下水道局総務課
び割引料 1 共通費 33,770
33,770 ・市債償還金利子
市債償還金利子 33,770 千円 千円
203,452千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
施設管理費
1項
維持管理費
203,452千円その他 国県支出金 地方債
比 較
214,161
203,452 △10,709
計 0 0 97,146 106,306
3款
施設建設費
14,482千円14,482千円
1項
施設建設費
4,662
1 施設建設費 14,482 9,820 5,760 3,872 4,850 県支出金 分担金及び
5,760 負担金 3,872
4,662
14,482 9,820
計 5,760 0 3,872 4,850
4款
公債費
150,300千円150,300千円
1項
公債費
113,852
1 元金 116,530 2,678 116,530
36,448 33,770
千円 千円
2,002千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
5款
諸支出金
1項
貸付金
2,002千円その他 国県支出金 地方債
比 較
2,002
1 衛生設備資 2,002 0 152 1,850
金貸付金 諸収入
152
2,002
2,002 0
計 0 0 152 1,850
6款
予備費
500千円500千円
1項
予備費
1,000
1 予備費 500 △500 500
1,000
500 △500
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
2 役務費
12 〇上下水道局サービス課
1 農業集落排水普及促進事業 2,002 2,000
貸付金 21
2,002 ・衛生設備資金貸付業務
口座振替手数料 1
口座振替データ作成手数料 1 衛生設備資金貸付金 2,000
500 予備費
29 〇上下水道局総務課
1 共通費 500
500 ・予備費
予備費 500
千円 千円
2,002千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
5款
諸支出金
1項
貸付金
2,002千円その他 国県支出金 地方債
比 較
2,002
1 衛生設備資 2,002 0 152 1,850
金貸付金 諸収入
152
2,002
2,002 0
計 0 0 152 1,850
6款
予備費
500千円500千円
1項
予備費
1,000
1 予備費 500 △500 500
1,000
500 △500
千円 千円 千円 千円 千円 1,693,320 1,579,468 116,530 1,462,938
地
方
債
調
書
区 分
平成30年度中増減見込み
平 成 28 年 度 末 平 成 29 年 度 末 平 成 30 年 度 末 平 成 30 年 度 中 平 成 30 年 度 中
現 在 高 現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額
1
総
括
(歳
入)
1 国民健康保険料 7,801,327 8,623,650 △822,323
2 国民健康保険税 4 28 △24
3 一部負担金 2 2 0
4 使用料及び手数料 22 31 △9
5 国庫支出金 153 6,169,069 △6,168,916 6 県支出金 22,877,825 1,660,872 21,216,953 7 財産収入 2,061 2,073 △12 8 繰入金 2,972,885 3,924,610 △951,725
9 繰越金 1 1 0
10 諸収入 43,923 41,014 2,909 支払基金交付金 0 9,494,118 △9,494,118 共同事業交付金 0 8,655,244 △8,655,244
歳入歳出予算事項別明細書
(歳
出)
1 総務費 488,384 451,070 37,314 2 保険給付費 22,666,622 22,768,793 △102,171 3 国民健康保険事業費納付金 10,056,531 0 10,056,531 4 保健事業費 449,532 428,518 21,014 5 基金積立金 2,061 2,073 △12 6 諸支出金 34,073 37,494 △3,421
7 予備費 1,000 1,000 0
後期高齢者支援金等 0 4,465,067 △4,465,067 前期高齢者納付金等 0 15,973 △15,973
老人保健拠出金 0 264 △264
介護納付金 0 1,669,496 △1,669,496 共同事業拠出金 0 8,730,964 △8,730,964 千円
款 本年度予算額 比 較
千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,130 487,254 22,446,003 26,915 193,704 283,490 7,525,712 2,247,329 142,885 263,049 43,598
2,061
5,600 28,472 1
1,000 一 般 財 源 千円 千円 千円 千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
(歳
出)
1 総務費 488,384 451,070 37,314 2 保険給付費 22,666,622 22,768,793 △102,171 3 国民健康保険事業費納付金 10,056,531 0 10,056,531 4 保健事業費 449,532 428,518 21,014 5 基金積立金 2,061 2,073 △12 6 諸支出金 34,073 37,494 △3,421
7 予備費 1,000 1,000 0
後期高齢者支援金等 0 4,465,067 △4,465,067 前期高齢者納付金等 0 15,973 △15,973
老人保健拠出金 0 264 △264
介護納付金 0 1,669,496 △1,669,496 共同事業拠出金 0 8,730,964 △8,730,964 千円
款 本年度予算額 比 較
千円
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
7,801,327千円 7,801,327千円
千円
1款
国民健康保険料
1項
国民健康保険料
1 一般被保険者保険料 7,745,606 8,362,746 △617,140
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
医療給付費分 4,861,537
1 〇福祉部国保年金課
現年分 ・一般被保険者保険料 4,861,537
後期高齢者支 1,883,082
2 〇福祉部国保年金課
援金分現年分 ・一般被保険者保険料 1,883,082
介護納付金分 570,221
3 〇福祉部国保年金課
現年分 ・一般被保険者保険料 570,221
医療給付費分 281,107
4 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・滞納繰越分 281,107
後期高齢者支 96,549
5 〇福祉部国保年金課
援金分滞納繰 ・滞納繰越分 96,549 越分
介護納付金分 53,110
6 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・滞納繰越分 53,110
医療給付費分 17,192
1 〇福祉部国保年金課
現年分 ・退職被保険者等保険料 17,192
後期高齢者支 6,552
2 〇福祉部国保年金課
援金分現年分 ・退職被保険者等保険料 6,552
介護納付金分 20,547
3 〇福祉部国保年金課
現年分 ・退職被保険者等保険料 20,547
医療給付費分 6,815
4 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・滞納繰越分 6,815
後期高齢者支 2,245
5 〇福祉部国保年金課
援金分滞納繰 ・滞納繰越分 2,245
2
歳
入
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
7,801,327千円 7,801,327千円
千円
1款
国民健康保険料
1項
国民健康保険料
1 一般被保険者保険料 7,745,606 8,362,746 △617,140
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
7,801,327千円 7,801,327千円
千円
1款
国民健康保険料
1項
国民健康保険料
計
2款
国民健康保険税
4千円7,801,327 8,623,650 △822,323
1項
国民健康保険税
4千円1 一般被保険者保険税 2 22 △20
2 退職被保険者等保険税 2 6 △4
計
3款
一部負担金
2千円4 28 △24
1項
一部負担金
2千円1 一般被保険者一部負担金 1 1 0
2 退職被保険者等一部負担金 1 1 0
2 2 0
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
介護納付金分 2,370
6 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・滞納繰越分 2,370
医療給付費分 1
1 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・(存目) 1
介護納付金分 1
2 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・(存目) 1
医療給付費分 1
1 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・(存目) 1
介護納付金分 1
2 〇福祉部国保年金課
滞納繰越分 ・(存目) 1
現年分 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
現年分 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
7,801,327千円 7,801,327千円
千円
1款
国民健康保険料
1項
国民健康保険料
計
2款
国民健康保険税
4千円7,801,327 8,623,650 △822,323
1項
国民健康保険税
4千円1 一般被保険者保険税 2 22 △20
2 退職被保険者等保険税 2 6 △4
計
3款
一部負担金
2千円4 28 △24
1項
一部負担金
2千円1 一般被保険者一部負担金 1 1 0
2 退職被保険者等一部負担金 1 1 0
2 2 0
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
22千円 22千円
千円
4款
使用料及び手数料
1項
手数料
1 総務手数料 22 31 △9
22 31 △9 計
5款
国庫支出金
153千円1項
国庫負担金
152千円1 療養費等軽減特例措置国庫負担金 152 172 △20
0 5,669,137 △5,669,137 療養給付費等国庫負担金
0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業国庫負担金
0 63,274 △63,274 特定健康診査等国庫負担金
計
5款
国庫支出金
153千円152 5,966,930 △5,966,778
2項
国庫補助金
1千円1 災害臨時特例補助金 1 0 1
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
督促手数料 1
1 〇福祉部国保年金課
・督促手数料 1
諸証明手数料 21
2 〇福祉部国保年金課
・納税証明書交付手数料 20
・諸証明手数料 1
療養費等軽減 152
1 〇福祉部国保年金課
特例措置負担 ・療養費等軽減特例措置負担金 152 金
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目)
災害臨時特例 1
1 〇福祉部国保年金課
補助金 ・(存目) 1
(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
22千円 22千円
千円
4款
使用料及び手数料
1項
手数料
1 総務手数料 22 31 △9
22 31 △9 計
5款
国庫支出金
153千円1項
国庫負担金
152千円1 療養費等軽減特例措置国庫負担金 152 172 △20
0 5,669,137 △5,669,137 療養給付費等国庫負担金
0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業国庫負担金
0 63,274 △63,274 特定健康診査等国庫負担金
計
5款
国庫支出金
153千円152 5,966,930 △5,966,778
2項
国庫補助金
1千円1 災害臨時特例補助金 1 0 1
0 202,139 △202,139 財政調整交付金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
22,877,825千円 22,877,824千円
千円
6款
県支出金
1項
県補助金
1 保険給付費等交付金 22,877,824 0 22,877,824
0 1,363,252 △1,363,252 財政調整交付金
22,877,824 1,363,252 21,514,572 計
6款
県支出金
22,877,825千円2項
財政安定化基金交付金
1千円1 財政安定化基金交付金 1 0 1
計
6款
県支出金
22,877,825千円1 0 1
項
県負担金
0千円0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業県負担金
0 63,273 △63,273 特定健康診査等県負担金
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
普通交付金 22,445,850
1 〇福祉部国保年金課
・普通交付金 22,445,850
特別交付金 431,974
2 〇福祉部国保年金課
・保険者努力支援分 169,796 ・特別調整交付金分 127,293 ・県繰入金2号分 14,087 ・特定健康診査等負担金 120,798
(廃目) (廃目)
財政安定化基 1
1 〇福祉部国保年金課
金交付金 ・(存目) 1
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
22,877,825千円 22,877,824千円
千円
6款
県支出金
1項
県補助金
1 保険給付費等交付金 22,877,824 0 22,877,824
0 1,363,252 △1,363,252 財政調整交付金
22,877,824 1,363,252 21,514,572 計
6款
県支出金
22,877,825千円2項
財政安定化基金交付金
1千円1 財政安定化基金交付金 1 0 1
計
6款
県支出金
22,877,825千円1 0 1
項
県負担金
0千円0 234,347 △234,347 高額医療費共同事業県負担金
0 63,273 △63,273 特定健康診査等県負担金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
2,061千円 2,061千円
千円
7款
財産収入
1項
財産運用収入
1 利子及び配当金 2,061 2,073 △12
2,061 2,073 △12 計
8款
繰入金
2,972,885千円1項
一般会計繰入金
2,972,885千円1 一般会計繰入金 2,972,885 3,824,610 △851,725
計
8款
繰入金
2,972,885千円千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
利子及び配当 2,061
1 〇福祉部国保年金課
金 ・国民健康保険財政調整基金利子収入 2,061
保険基盤安定 1,002,270
1 〇福祉部国保年金課
保険料軽減分 ・保険基盤安定保険料軽減分繰入金 1,002,270 繰入金
保険基盤安定 564,587
2 〇福祉部国保年金課
保険者支援分 ・保険基盤安定保険者支援分繰入金 564,587 繰入金
職員給与費等 532,556
3 〇福祉部国保年金課
繰入金 ・職員給与費等繰入金 532,556
出産育児一時 112,000
4 〇福祉部国保年金課
金繰入金 ・出産育児一時金繰入金 112,000
財政安定化支 88,118
5 〇福祉部国保年金課
援事業繰入金 ・財政安定化支援事業繰入金 88,118
その他一般会 673,354
6 〇福祉部国保年金課
計繰入金 ・その他一般会計繰入金 673,354 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
2,061千円 2,061千円
千円
7款
財産収入
1項
財産運用収入
1 利子及び配当金 2,061 2,073 △12
2,061 2,073 △12 計
8款
繰入金
2,972,885千円1項
一般会計繰入金
2,972,885千円1 一般会計繰入金 2,972,885 3,824,610 △851,725
計
8款
繰入金
2,972,885千円2,972,885 3,824,610 △851,725
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
計
千円 千円
2,972,885千円 0千円
千円
8款
繰入金
項
基金繰入金
9款
繰越金
1千円0 100,000 △100,000
1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
10款
諸収入
43,923千円1 1 0
1項
延滞金・加算金及び過料
15,899千円1 一般被保険者延滞金 15,050 15,050 0
2 退職被保険者等延滞金 845 845 0
3 一般被保険者加算金 1 1 0
4 退職被保険者等加算金 1 1 0
5 医療機関加算金 1 1 0
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
前年度繰越金 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
延滞金 15,050
1 〇福祉部国保年金課
・一般被保険者保険料収入延滞金 15,000 ・一般被保険者保険税収入延滞金 50
延滞金 845
1 〇福祉部国保年金課
・退職被保険者等保険料収入延滞金 840 ・退職被保険者等保険税収入延滞金 5
加算金 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
加算金 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
加算金 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
過料 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
計
千円 千円
2,972,885千円 0千円
千円
8款
繰入金
項
基金繰入金
9款
繰越金
1千円0 100,000 △100,000
1項
繰越金
1千円1 繰越金 1 1 0
計
10款
諸収入
43,923千円1 1 0
1項
延滞金・加算金及び過料
15,899千円1 一般被保険者延滞金 15,050 15,050 0
2 退職被保険者等延滞金 845 845 0
3 一般被保険者加算金 1 1 0
4 退職被保険者等加算金 1 1 0
5 医療機関加算金 1 1 0
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
43,923千円 28,024千円
千円
10款
諸収入
2項
雑入
1 一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000 20,000 0
2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500 500 0
3 一般被保険者返納金 6,300 3,100 3,200
4 退職被保険者等返納金 110 110 0
5 医療機関返納金 3 3 0
6 療養給付費等負担金 1 0 1
7 療養給付費等交付金 1 0 1
8 特定健康診査等負担金 1 0 1
9 雑入 1,108 1,402 △294
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
第三者行為損 20,000
1 〇福祉部国保年金課
害賠償金 ・一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000
第三者行為損 500
1 〇福祉部国保年金課
害賠償金 ・退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500
返納金 6,300
1 〇福祉部国保年金課
・一般被保険者過誤払診療費等返納金 6,300
返納金 110
1 〇福祉部国保年金課
・退職被保険者等過誤払診療費等返納金 110
返納金 3
1 〇福祉部国保年金課
・医療機関診療費等返納金 3
過年度分 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
過年度分 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
過年度分 1
1 〇福祉部国保年金課
・(存目) 1
雇用保険個人 106
1 〇福祉部国保年金課
負担金収入 ・雇用保険個人負担金収入 106
雑入 1,002
2 〇福祉部国保年金課
・収納事務負担金収入 1,002 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
43,923千円 28,024千円
千円
10款
諸収入
2項
雑入
1 一般被保険者第三者行為損害賠償金 20,000 20,000 0
2 退職被保険者等第三者行為損害賠償金 500 500 0
3 一般被保険者返納金 6,300 3,100 3,200
4 退職被保険者等返納金 110 110 0
5 医療機関返納金 3 3 0
6 療養給付費等負担金 1 0 1
7 療養給付費等交付金 1 0 1
8 特定健康診査等負担金 1 0 1
9 雑入 1,108 1,402 △294
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円
0千円 0千円
千円
款
支払基金交付金
項
療養給付費等交付金
0 594,704 △594,704 療養給付費等交付金
計
款
支払基金交付金
0千円0 594,704 △594,704
項
前期高齢者交付金
0千円0 8,899,414 △8,899,414 前期高齢者交付金
計
款
共同事業交付金
0千円0 8,899,414 △8,899,414
項
共同事業交付金
0千円0 950,888 △950,888 高額医療費共同事業交付金
0 7,704,356 △7,704,356 保険財政共同安定化事業交付金
千円 千円 節
区 分 金 額 説 明
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目)
(廃目) (廃目) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
0千円 0千円
千円
款
支払基金交付金
項
療養給付費等交付金
0 594,704 △594,704 療養給付費等交付金
計
款
支払基金交付金
0千円0 594,704 △594,704
項
前期高齢者交付金
0千円0 8,899,414 △8,899,414 前期高齢者交付金
計
款
共同事業交付金
0千円0 8,899,414 △8,899,414
項
共同事業交付金
0千円0 950,888 △950,888 高額医療費共同事業交付金
0 7,704,356 △7,704,356 保険財政共同安定化事業交付金
3
歳
出
千円 千円
488,384千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
413,924千円その他 国県支出金 地方債
比 較
374,961
1 一般管理費 410,783 35,822 70 410,713 使用料及び
手数料 1 諸収入
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
15,162 報酬
1 〇福祉部国保年金課
1 人件費 272,334 126,933
給料 2
262,751 ・職員給与費等
一般職給料 126,933 90,461
職員手当等
3 42人
一般職手当 90,461 一般職共済費 45,357 48,783
共済費 4
9,583 ・嘱託職員・臨時職員賃金等
嘱託職員共済費 1,387 8,196
賃金
7 嘱託職員賃金 8,196
4人 321
旅費
9 2 国保運営事業 118,607
64,813 ・国民健康保険システム運用管理業務
2,162 需用費
11 通信運搬費 33,294
システム改修委託料 31,519 81,084
役務費
12 ・被保険者資格管理業務 27,781
消耗品費 130
印刷製本費 237
37,419 委託料
13 通信運搬費 22,235
被保険者証等印字封入封緘委託料 5,179 158
使用料及び賃
14 ・給付管理業務 26,013
消耗品費 108
借料 印刷製本費 599
通信運搬費 2,737
保険者事務共同電算処理手数料 22,206 104
負担金補助及
19 海外療養費調査手数料 49
限度額認定証等更新勧奨通知印字封入封緘委託料 197
び交付金 機器保守委託料 13
国保情報処理負担金 104
3 共通費 19,842
19,842 ・共通事務費
嘱託員報酬 15,162 嘱託員共済費 2,039
費用弁償 21
普通旅費 179
特別旅費 121
消耗品費 1,075
食糧費 2
印刷製本費 11
国保情報集約システム運用手数料 563 国保情報データベースシステム保守委託料 403 国保情報データベースシステム改修委託料 108
機器賃借料 158
3
歳
出
千円 千円
488,384千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
1款
総務費
1項
総務管理費
413,924千円その他 国県支出金 地方債
比 較
374,961
1 一般管理費 410,783 35,822 70 410,713 使用料及び
手数料 1 諸収入
千円 千円 千円 千円 千円 千円
488,384千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
1款
総務費
1項
総務管理費
413,924千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金
378,250
413,924 35,674
計 0 0 70 413,854
1款
総務費
488,384千円73,476千円
2項
徴収費
71,902
1 賦課徴収費 73,476 1,574 1,060 72,416 使用料及び
手数料 21 諸収入
1,039
71,902
73,476 1,574
千円 千円
区 分 節
説 明
金 額
3,141 ・国保連合会負担金交付業務
愛知県国民健康保険団体連合会負担金 3,141
21,608 報酬
1 〇福祉部国保年金課
1 国保運営事業 73,476 3,199
共済費 4
11,566 ・賦課業務
消耗品費 65
1,805 需用費
11 印刷製本費 204
通信運搬費 6,274
納入通知書印字封入封緘委託料 4,956 31,635
役務費
12 特別徴収経由事務経費負担金 67 29,198 ・収入整理業務
9,605 委託料
13 消耗品費 105
印刷製本費 368
通信運搬費 8,574
5,144 負担金補助及
19 口座振替手数料 2,144
口座振替データ作成手数料 2,160
び交付金 収納取扱手数料 7,632
督促状等発送補助手数料 393 督促状印字封入封緘委託料 2,299 480
繰出金
28 保険料納付済額通知書作成委託料 451 税総合システム負担金 5,072
7,290 ・滞納整理業務
消耗品費 103
印刷製本費 960
通信運搬費 4,324
金融機関資料取扱手数料 4 催告書印字封入封緘委託料 1,899
25,422 ・収納率向上対策業務
嘱託員報酬 21,608 嘱託員共済費 3,199 自動車損害保険料 130
職員研修負担金 5
継続契約集合支払特別会計繰出金 480 千円 千円 千円 千円 千円 千円
488,384千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
1款
総務費
1項
総務管理費
413,924千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金
378,250
413,924 35,674
計 0 0 70 413,854
1款
総務費
488,384千円73,476千円
2項
徴収費
71,902
1 賦課徴収費 73,476 1,574 1,060 72,416 使用料及び
手数料 21 諸収入
1,039
71,902
73,476 1,574
千円 千円 千円 千円 千円 千円
488,384千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
1款
総務費
3項
運営協議会費
543千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金 511
1 運営協議会 543 32 543
費
511
543 32
計 0 0 0 543
1款
総務費
488,384千円441千円
4項
趣旨普及費
407
1 趣旨普及費 441 34 441
407
441 34
計 0 0 0 441
2款
保険給付費
22,666,622千円19,877,615千円
1項
療養諸費
19,244,736
1 一般被保険 19,390,791 146,055 19,364,488 26,303 者療養給付 国庫支出金 一部負担金
費 1 1
県支出金 諸収入 19,364,487 26,302
537,552
2 退職被保険 216,117 △321,435 215,505 612
者等療養給 県支出金 一部負担金
千円 千円
区 分 節
説 明
金 額
520 報酬
1 〇福祉部国保年金課
1 国保運営事業 543
15 旅費
9
543 ・国民健康保険事業の運営に関する協議会運営業務
委員報酬 520
8 需用費
11 費用弁償 12
普通旅費 3
食糧費 8
441 需用費
11 〇福祉部国保年金課
1 国保運営事業 441
441 ・趣旨普及業務
印刷製本費 441
19,390,791 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 19,390,791 19,390,791 ・一般被保険者療養給付費支払業務
保険医療機関等負担金 19,390,791
216,117 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 216,117 216,117 ・退職被保険者等療養給付費支払業務
保険医療機関等負担金 216,117 千円 千円 千円 千円 千円 千円
488,384千円
特 定 財 源
千円 目 本年度予算額
1款
総務費
3項
運営協議会費
543千円前年度予算額
地方債 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他
国県支出金 511
1 運営協議会 543 32 543
費
511
543 32
計 0 0 0 543
1款
総務費
488,384千円441千円
4項
趣旨普及費
407
1 趣旨普及費 441 34 441
407
441 34
計 0 0 0 441
2款
保険給付費
22,666,622千円19,877,615千円
1項
療養諸費
19,244,736
1 一般被保険 19,390,791 146,055 19,364,488 26,303 者療養給付 国庫支出金 一部負担金
費 1 1
県支出金 諸収入 19,364,487 26,302
537,552
2 退職被保険 216,117 △321,435 215,505 612
者等療養給 県支出金 一部負担金
千円 千円
22,666,622千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
保険給付費
1項
療養諸費
19,877,615千円その他 国県支出金 地方債
比 較
220,752
3 一般被保険 199,680 △21,072 199,680
者療養費 国庫支出金
152 県支出金
199,528
5,424
4 退職被保険 2,268 △3,156 2,268
者等療養費 県支出金
2,268
73,028 1,620
5 審査支払手 68,759 △4,269 67,139
数料 県支出金
67,139
20,081,492
19,877,615 △203,877
計 19,849,080 0 26,915 1,620
2款
保険給付費
22,666,622千円2,789,007千円
2項
諸給付費
184,800
1 出産育児一 168,000 △16,800 168,000 時金
24,000 24,000
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
199,680 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 199,680 199,680 ・一般被保険者療養費支給業務
被保険者等負担金 199,680
2,268 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 2,268 2,268 ・退職被保険者等療養費支給業務
被保険者等負担金 2,268
68,759 役務費
12 〇福祉部国保年金課
1 国保運営事業 68,759 68,759 ・審査支払業務
診療報酬審査支払手数料 67,139 第三者行為求償事務手数料 1,620
168,000 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 168,000 168,000 ・出産育児一時金支給業務
出産育児一時金負担金 168,000
24,000 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 24,000 24,000 ・葬祭費支給業務
葬祭費負担金 24,000
2,560,320 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課 千円 千円
22,666,622千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
保険給付費
1項
療養諸費
19,877,615千円その他 国県支出金 地方債
比 較
220,752
3 一般被保険 199,680 △21,072 199,680
者療養費 国庫支出金
152 県支出金
199,528
5,424
4 退職被保険 2,268 △3,156 2,268
者等療養費 県支出金
2,268
73,028 1,620
5 審査支払手 68,759 △4,269 67,139
数料 県支出金
67,139
20,081,492
19,877,615 △203,877
計 19,849,080 0 26,915 1,620
2款
保険給付費
22,666,622千円2,789,007千円
2項
諸給付費
184,800
1 出産育児一 168,000 △16,800 168,000 時金
24,000 24,000
2 葬祭費 24,000 0
2,390,976
千円 千円
22,666,622千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
保険給付費
2項
諸給付費
2,789,007千円その他 国県支出金 地方債
比 較
84,432
4 退職被保険 32,903 △51,529 32,903
者等高額療 県支出金
養費 32,903
2,000
5 一般被保険 3,000 1,000 3,000
者高額介護 県支出金
合算療養費 3,000
800
6 退職被保険 500 △300 500
者等高額介 県支出金
護合算療養 500
費
100
7 一般被保険 100 0 100
者移送費 県支出金
100
100
8 退職被保険 100 0 100
者等移送費 県支出金
100
93
9 支払手数料 84 △9 84
2,687,301
2,789,007 101,706
節
千円 千円
説 明
金 額 区 分
高額療養費負担金 2,560,320
32,903 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 32,903 32,903 ・退職被保険者等高額療養費支給業務
高額療養費負担金 32,903
3,000 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 3,000 3,000 ・一般被保険者高額介護合算療養費支給業務
高額介護合算療養費負担金 3,000
500 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 500
500 ・退職被保険者等高額介護合算療養費支給業務
高額介護合算療養費負担金 500
100 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 100
100 ・一般被保険者移送費支給業務
移送費負担金 100
100 負担金補助及
19 〇福祉部国保年金課
び交付金 1 国保運営事業 100
100 ・退職被保険者等移送費支給業務
移送費負担金 100
84 役務費
12 〇福祉部国保年金課
1 国保運営事業 84
84 ・出産育児一時金手数料支払業務
出産育児一時金支払手数料 84 千円 千円
22,666,622千円
目 本年度予算額 前年度予算額
千円 千円 千円 千円 特 定 財 源
千円 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源
2款
保険給付費
2項
諸給付費
2,789,007千円その他 国県支出金 地方債
比 較
84,432
4 退職被保険 32,903 △51,529 32,903
者等高額療 県支出金
養費 32,903
2,000
5 一般被保険 3,000 1,000 3,000
者高額介護 県支出金
合算療養費 3,000
800
6 退職被保険 500 △300 500
者等高額介 県支出金
護合算療養 500
費
100
7 一般被保険 100 0 100
者移送費 県支出金
100
100
8 退職被保険 100 0 100
者等移送費 県支出金
100
93
9 支払手数料 84 △9 84
2,687,301
2,789,007 101,706